Добрый день! В виду технической ошибки декларации за 2014 год подавали по КПП организации, а не обособленного подразделения. В настоящий момент возникла необходимость подать корректирующую декларацию за 4 квартал 2014 года. В итоге имеем положительные протоколы, но
1) Возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: В подразделении КПП по коду продукции 403 и производителю/импортеру 'ООО "Мистраль алко"' (ИНН 7718803832, КПП 771801001) остаток на начало отчетного периода 0.45000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 'нет данных'. Что делать в такой ситуации?
2) Т.к. мы подали корректирующую декларацию с верным КПП, у нас возникают расхождения с контрагентами у которых декларация с нашим КПП организации. Будут ли за это какие-то санкции?
Заранее спасибо за ответы!